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2015年5月21日 決算情報 平成27年3月期決算説明会 2015年度 | TDCソフト株式会社

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(1)

2015

5

21

ソフ

ン 株式会社

(2)

2015

3

月期

決算概況

2016

3

月期

業績見通し

(3)

決算概況

3

売上高

金融分野

テ 開発案件 好調 推移

マネ

ン 強化 努 不採算案件の発生抑制 売上総利益率向上

前期 実施し 本社移転 よ 販売費及び一般管理費の負担減少

単位:百万円

201ク年度

利益率

前期比

2013年度

利益率

売上高

19,430

-

+2.3%

18,997

-売上総利益

3,251

16.7%

+8.8%

2,988

15.7%

営業利益

1,123

5.8%

+39.5%

805

4.2%

経常利益

1,153

5.9%

+40.8%

819

4.3%

当期純利益

568

2.9%

+36.8%

415

2.2%

年間配当金

28円

2グ円

(4)

売上高概況

売上高

2,027

百万円 前期比+

10.9

公共 公益分野

省庁関連向

テ 開発案件 増加

(10.4%)

(67.9%)

(21.7%)

13,186

4,217

2,027

金融分野

法人分野

公共 公益分野

百万円

法人分野

売上高

4,217

百万円 前期比▲

10.0

石油化学関連向

テ 開発案件 減少

売上高

13,186

百万円 前期比

+5.6

銀行関連向 大型

テ 開発案件 増加

2014

年度売上高実績

(5)

事業マップ 事業戦略

5

型ビ ネ

ソ ュ

ョン型ビ ネ

アプ

ョン開発事業 金融

アプ

ョン開発事業 法人 官公庁

売上高 拡大

拡大

NW

イ テク レーショ 事業化

重点顧客 深耕

拡大

重点顧客 深耕

拡大

外注比率 向上

高収益

追求

稼働率 外注比率向上

拡大

非人月サ

事業化

ITインフ

構築事業

ネッ ワ

ソ ュ

ョン事業

ソ ュ

ョン事業

他社製品 他

(6)

事業別売上高

11,426

2,815

2,494

1,087

1,211

377

20

アプ

ョン開発事業 金融

アプ

ョン開発事業 法人 官公庁

ITインフ 構築事業

ネッ ワ

ソ ュ

ョン事業

ソ ュ

ョン事業 他社製品

ソ ュ

ョン事業 自社製品

そ 他

百万円

58.8

14.5

2.0

6.2

5.6

12.8

0.1

2014

年度売上高実績

(7)

2015

年度基本方針

7

継続的 成長を図 た

事業 成熟度 合わせた中期事業戦略 基

事業の強化 新しいソ ュ

ョンの創造

取組

また

利益確保を重視

社員一人当 営業利益額向上

を目指す

型ビ ネ の強化

ソ ュ

ョン型ビ ネ の推進

(8)

収益力の向上を図るため、

バランスに配慮した投資を実施する

資格取得支援

新規事業の開発、新製品の開発

開発プロセス改善、企業基盤強化

成長戦略

競争力強化の土台

基盤強化の

の投資

事業領域拡大の

の投資

(9)

2015

年度重点施策

9

型ビ ネ の推進

受注の確保 拡大

顧客対応力の向上

ソ ュ

ョン型ビ ネ の推進

主力サ ビ の事業拡大

新規事業の立ち上

ビ ネ 共通戦略の推進

低収益

PJ

の撲滅

付加価値向上 向

中 長期的 取 組み

プ事業の推進

事業の推進

機能別戦略の推進

仕組みの整備

(10)

2015

年度重点施策

型ビ ネ の推進

●顧客

細や

対応の強化

●戦略的案件獲得 向

計画的人員配置

●プ

管理体制 運用の徹底

(11)

市場や顧客の

対応し

BI

サ ビ /製品ビ ネ 推進

2015

年度重点施策

11

ソ ュ

ョン型ビ ネ の推進

ッ 義務化 対応す サ

を他社 協業 よ 提供

Trsutpro

を収益の柱

く製品力強化 全社統一戦略推進

BI

ソ ュ

ョン

高付加価値ビ ネ を推進

Trustpro

を主力サ

しホ

を推進

日本型タ ン マネ

連想型高速 ン

BI

プ ッ フ

ッ ュ

(12)

2015

年度重点施策

ビ ネ 共通戦略の推進

マネ

ン の強化を継続し

低収益プ

発生の抑止

積極的 採用の継続 特 経験者の採用 注力

ソフ

の強みを活 し

(13)

2015

年度重点施策

13

機能別戦略の推進

TDC-CSIRT

を⽴上

日本

協議会 加盟

高度化す サイバ 攻撃を予防し お客様 安心 安全

ムを提供す

●情報 キュ テ の強化

PMP

資格取得推進の継続

PMP

取得者累計

333

名 目標

500

CMMI

っ プ

改善の実施

(14)

業績見通し

増減額

増減率

売上高

20,300

+869

+ 4.5%

19,430

18,997

営業利益

1,250

+126

+ 11.3%

1,123

805

経常利益

1,250

+96

+ 8.4%

1,153

819

当期純利益

750

+181

+ 31.9%

568

415

12クォグ3円

93ォ6グ円 68ォ12円

1株当 配当金

年間

28ォ00円

28ォ00円 2グォ00円

201グ年度

通期見通し

(15)

2015

3

月期

決算内容

(16)

損益計算書

単位:百万円

201ク年度

2013年度

増減額

増減率

売上高

19,430

18,997

+433

+2.3%

労務費

7,503

7,197

+306

+4.3%

外注費

7,622

8,138

△グ1ケ

△ケ.3%

の他

771

732

+39

+5.4%

仕掛増減高

△282

59

△3ク1

売上原価

16,179

16,009

+170

+1.1%

売上総利益

3,251

2,988

+262

+8.8%

販売費及び一般管理費

2,128

2,183

△グク

△2.グ%

営業利益

1,123

805

+317

+39.5%

営業外収支

30

13

+16 +119.9%

経常利益

1,153

819

+334

+40.8%

特別損益

△76

-

△7ケ

税引前当期純利益

1,076

819

+257

+31.4%

当期純利益

568

415

+152

+36.8%

(17)

事業分野別売上高の状況

17

構成比

構成比

構成比

前期比

公共 公益

1,927

11.3%

1,828

9.6%

2,027

10.4%

+10.9%

法人

4,554

26.7%

4,685

24.7%

4,217

21.7%

△10.0%

金融

10,585

62.0%

12,484

65.7%

13,186

67.9%

+5.6%

合計

17,066

100%

18,997

100%

19,430

100%

+2.3%

百万円

2012年度

2013年度

201ク年度

2012

年度

2013

年度

2014

年度

公共 公益

法人

金融

18,997

19,430

17,066

(18)

取引先別売上高の状況

構成比

構成比

構成比

前期比

直接

9,692

56.8%

10,471

55.1%

10,713

55.1%

+2.3%

NTT系列

4,385

25.7%

4,937

26.0%

5,726

29.5%

+16.0%

富士通系列

2,989

17.5%

3,589

18.9%

2,991

15.4%

△1ケ.7%

百万円

2012年度

2013年度

201ク年度

2012

年度

2013

年度

2014

年度

直接

NTT

系列

富士通系列

18,997

19,430

17,066

(19)

受注高 受注残高の状況

19

17,416

18,465

19,278

5,467

4,936

4,783

2012

年度

2013

年度

2014

年度

(20)

営業利益分析 前期比

2014

年度

2013

年度

805

百万円

1,123

+ 売上高増加

+ 稼働率向上

+ 不採算プ

削減

+ 前期本社移転

- 採用強化

(21)

百万円

2014

年度末

2013

年度末

増減額

資産合計

10,911

10,093

+818

流動資産

9,114

8,313

+801

現金及び預金

4,776

3,049

+1,727

売掛金

3,461

4,109

648

た 卸資産

264

546

282

そ 他

611

606

+4

固定資産

1,797

1,779

+17

有形固定資産

172

215

43

無形固定資産

158

197

39

投資そ 他

1,466

1,366

+99

負債合計

3,731

3,398

+333

流動負債

3,486

3,133

+352

買掛金

670

789

118

短期借入金

401

401

-

未払法人税等

279

278

+1

未払費用

1,440

1,189

+251

固定負債

245

264

19

純資産合計

7,179

6,694

+485

負債純資産合計

10,911

10,093

+818

自己資本比率

65.8

66.3

1

株当た 純資産

1,192.13

1,096.95

貸借対照表

主 科目

(22)

ソフ

ン 株式会社

※本資料

注意:

本資料 記載

い T

ソフ

ア ン ニア ン 株式会社 将来 予想 関す 事項

現時点 お

情報 基

判断した

予想 内在す 不確定要因や今後 事業運営 お

状況変化等 よ 変動す

あ ます

参照

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廃炉・汚染水対策最高責任者(CDO:Chief Decommissioning

・大前 研一 委員 ・櫻井 正史 委員(元国会 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会委員) ・數土 文夫 委員(東京電力㈱取締役会長).

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